漠河市人民检察院 2019年部门预算
时间:2019-04-29
来源:漠河市人民检察院
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目 录
第一部分 检察院概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
四、预算编报范围
第二部分 部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明。
二、关于部门收入总表的说明。
三、关于部门支出总表的说明。
四、关于财政拨款收支总表说明。
五、关于一般公共预算支出表的说明(功能分类)。
六、关于部门一般公共预算支出表的说明(部门经济分类)。
七、关于政府一般公共预算支出表的说明(政府经济分类)。
八、关于政府性基金支出表的说明(部门经济分类)。
九、关于政府性基金支出表的说明(政府功能分类)。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明。
十一、国有资本经营预算收入表
十二、国有资本经营预算支出表
第三部分 名词解释
第四部分 2019年预算公开表格
二、部门预算收支总表
三、部门收入总表
四、部门支出总表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出情况表
七、部门一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)
八、政府一般公共预算经济分类支出表(政府经济分类)
九、政府性基金支出表(部门经济分类)
九、 政府性基金支出表(政府功能分类)
十、 一般公共预算“三公”经费支出表
十一、国有资本经营预算收入表
十二、国有资本经营预算支出表
2019年部门预算及有关情况说明
第一部分 检察院基本情况说明
一、主要职责
(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权;
(二)对于直接受理的刑事案件进行侦查;
(三)对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;
(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;
(五)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;
(六)对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;
(七)法律规定的其他职权.
二、机构设置。
按照三定方案,2018年专隶后全院内设政工科、办公室、侦监、公诉、民行、控申6个科室。下设北极镇、兴安镇两个检察室。
下属事业单位1个:漠河市检察院检察官培训中心。
按照高检院机构改革相关要求,新机构设置方案已经基本形成,拟设置办公室、政治部及三个检察部。
三、人员构成
1、按供养形式分:共有财政供养人员 23 人 其中:在职 23 人;
2、按职务分:副处级1人、正科 6 人、副科级 4人、科员 12 人。
四、预算编报范围
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2019年部门预算的编制范围为漠河市人民检察院本部门收支。
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明。
我院2019年收支总预算 591.14万元,比2018年收支总预算增加211.11万元,主要原因是罚没收入返还金额同比增加218.19万元,其余各项预算支出根据实际情况略有调整。
二、关于部门收入总表的说明。
我院为差额拨款预算单位,下属事业单位检察官培训中心为全额拨款预算单位。2019年财政部门收入预算安排591.14 万元,比2018年收入预算增加 211.11万元,主要原因是2019年度罚没收入返还金额为258.19万元,同比增加218.19万元。
三、关于部门支出总表的说明。
我院部门支出总表按照功能分类到项,2019年部门预算总支出591.14万元。财政拨款安排支出 591.14万元,其中,基本支出203.32万元,项目支出387.82万元。
主要用于以下方面:
公共安全支出577.21万元(其中:行政运行支出189.39 万元,一般行政管理事务(检察)387.82万元)同比增加211.3 万元,主要用于主要用于人员经费、公用经费和必需的专项经费。
住房保障支出 6.65 万元,同比减少7.47万元,主要原因为补差公务员住房公积金由当地林业财务部门统一匹配缴费,未纳入财政预算支出。
社会保障和就业支出7.28 万元,同比增加7.28万元。主要用于我院全额财政供养人员的养老保险和职业年金缴费。
四、财政拨款收支总表说明。
我院为差额拨款预算单位,下属事业单位检察官培训中心为全额拨款预算单位。财政拨款收支总表与部门收支总表(表一)一致。
五、关于一般公共预算支出表的说明。
我院为差额拨款的预算单位,一般公共预算支出表与部门支出总表(表三)一致。
六、关于部门一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明。
本表按照部门经济分类编制。部门经济分类到款级科目。我院2019年财政拨款预算数332.95万元,比上年预算减少47.08 万元,其中:
工资福利支出预算安排119.02万元,比2018年减少20.51万元,减少主要原因主要是补差公务员住房公积金及社会保险缴费由当地林业财务部门承担,不纳入2019年财政预算支出。
对个人和家庭补助支出预算安排0.01万元,比2018年增加0.01万元,增加原因主要为支付我院职工独生子女费。
按定额管理的商品和服务支出预算安排84.31万元,比2018年增加15.31万元,增加原因为用于日常维修维护、劳务费、专用材料费等支出。
按项目管理的商品服务支出预算安排129.63万元,比2018年减少41.87万元,减少主要原因为缩减办公设备购置及其他对个人和家庭补助项目支出费用。
七、政府一般公共预算经济分类支出表(政府经济科目)。
本表按照政府经济分类科目进行编制。政府经济分类到款级科目。我院2019年财政拨款预算数332.95 万元,比2018年预算减少47.08万元,其中:
机关工资福利支出预算安排 119.01万元,比2018年减少 20.52万元,减少原因主要是:本年度我院补差公务员社会保障缴费及住房公积金单位缴费部分由当地林业局财务部门缴费未纳入财政预算。
机关商品和服务支出预算安排179.31万元,比2018年减少 9.69万元,减少原因为2019年度减少专用材料费(服装购置费用)支出。
机关资本性支出(一)预算安排0万元,同比无变化。
机关资本性支出(二)预算安排34.63万元,比2018减少11.87万元,减少原因为减少设备购置支出
对个人和家庭补助支出预算安排0.01万元,比2018减少4.99万元,减少原因为减少其他对个人和家庭补助项目支出经费。
八、关于政府性基金经济分类支出表(部门经济科目)的说明。
政府性基金预算表按照部门经济分类到款编制。2019年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表9:《政府性基金经济分类支出明细表(部门经济科目)》无数据。
九、关于政府性基金经济分类支出表(政府经济科目)的说明。
政府性基金预算表按照政府经济分类到款编制。2019年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表10:《政府性基金经济分类支出明细表(政府经济科目)》无数据。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明。
2019年“三公”经费可提取使用预算 0 万元。同比无变化。
十一、关于国有资本经营预算收入表的说明。
2019年度我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出,故表11:《2019年国有资本经营预算收入表》无数据。
十二、关于国有资本经营预算支出表的说明。
2019年度我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出,故表12:《2019年国有资本经营预算支出表》无数据。
十三、名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、农林水事务:指用于保障机构正常运行方面的支出。
三、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
四、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。
五、社会保障和就业支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
七、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
八、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
九、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
十、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。
我单位部门预算公开接受社会监督
咨询电话:0457-2886023
联系人:魏鹏丕
第一部分 检察院概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
四、预算编报范围
第二部分 部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明。
二、关于部门收入总表的说明。
三、关于部门支出总表的说明。
四、关于财政拨款收支总表说明。
五、关于一般公共预算支出表的说明(功能分类)。
六、关于部门一般公共预算支出表的说明(部门经济分类)。
七、关于政府一般公共预算支出表的说明(政府经济分类)。
八、关于政府性基金支出表的说明(部门经济分类)。
九、关于政府性基金支出表的说明(政府功能分类)。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明。
十一、国有资本经营预算收入表
十二、国有资本经营预算支出表
第三部分 名词解释
第四部分 2019年预算公开表格
二、部门预算收支总表
三、部门收入总表
四、部门支出总表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出情况表
七、部门一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)
八、政府一般公共预算经济分类支出表(政府经济分类)
九、政府性基金支出表(部门经济分类)
九、 政府性基金支出表(政府功能分类)
十、 一般公共预算“三公”经费支出表
十一、国有资本经营预算收入表
十二、国有资本经营预算支出表
2019年部门预算及有关情况说明
第一部分 检察院基本情况说明
一、主要职责
(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权;
(二)对于直接受理的刑事案件进行侦查;
(三)对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;
(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;
(五)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;
(六)对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;
(七)法律规定的其他职权.
二、机构设置。
按照三定方案,2018年专隶后全院内设政工科、办公室、侦监、公诉、民行、控申6个科室。下设北极镇、兴安镇两个检察室。
下属事业单位1个:漠河市检察院检察官培训中心。
按照高检院机构改革相关要求,新机构设置方案已经基本形成,拟设置办公室、政治部及三个检察部。
三、人员构成
1、按供养形式分:共有财政供养人员 23 人 其中:在职 23 人;
2、按职务分:副处级1人、正科 6 人、副科级 4人、科员 12 人。
四、预算编报范围
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2019年部门预算的编制范围为漠河市人民检察院本部门收支。
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明。
我院2019年收支总预算 591.14万元,比2018年收支总预算增加211.11万元,主要原因是罚没收入返还金额同比增加218.19万元,其余各项预算支出根据实际情况略有调整。
二、关于部门收入总表的说明。
我院为差额拨款预算单位,下属事业单位检察官培训中心为全额拨款预算单位。2019年财政部门收入预算安排591.14 万元,比2018年收入预算增加 211.11万元,主要原因是2019年度罚没收入返还金额为258.19万元,同比增加218.19万元。
三、关于部门支出总表的说明。
我院部门支出总表按照功能分类到项,2019年部门预算总支出591.14万元。财政拨款安排支出 591.14万元,其中,基本支出203.32万元,项目支出387.82万元。
主要用于以下方面:
公共安全支出577.21万元(其中:行政运行支出189.39 万元,一般行政管理事务(检察)387.82万元)同比增加211.3 万元,主要用于主要用于人员经费、公用经费和必需的专项经费。
住房保障支出 6.65 万元,同比减少7.47万元,主要原因为补差公务员住房公积金由当地林业财务部门统一匹配缴费,未纳入财政预算支出。
社会保障和就业支出7.28 万元,同比增加7.28万元。主要用于我院全额财政供养人员的养老保险和职业年金缴费。
四、财政拨款收支总表说明。
我院为差额拨款预算单位,下属事业单位检察官培训中心为全额拨款预算单位。财政拨款收支总表与部门收支总表(表一)一致。
五、关于一般公共预算支出表的说明。
我院为差额拨款的预算单位,一般公共预算支出表与部门支出总表(表三)一致。
六、关于部门一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明。
本表按照部门经济分类编制。部门经济分类到款级科目。我院2019年财政拨款预算数332.95万元,比上年预算减少47.08 万元,其中:
工资福利支出预算安排119.02万元,比2018年减少20.51万元,减少主要原因主要是补差公务员住房公积金及社会保险缴费由当地林业财务部门承担,不纳入2019年财政预算支出。
对个人和家庭补助支出预算安排0.01万元,比2018年增加0.01万元,增加原因主要为支付我院职工独生子女费。
按定额管理的商品和服务支出预算安排84.31万元,比2018年增加15.31万元,增加原因为用于日常维修维护、劳务费、专用材料费等支出。
按项目管理的商品服务支出预算安排129.63万元,比2018年减少41.87万元,减少主要原因为缩减办公设备购置及其他对个人和家庭补助项目支出费用。
七、政府一般公共预算经济分类支出表(政府经济科目)。
本表按照政府经济分类科目进行编制。政府经济分类到款级科目。我院2019年财政拨款预算数332.95 万元,比2018年预算减少47.08万元,其中:
机关工资福利支出预算安排 119.01万元,比2018年减少 20.52万元,减少原因主要是:本年度我院补差公务员社会保障缴费及住房公积金单位缴费部分由当地林业局财务部门缴费未纳入财政预算。
机关商品和服务支出预算安排179.31万元,比2018年减少 9.69万元,减少原因为2019年度减少专用材料费(服装购置费用)支出。
机关资本性支出(一)预算安排0万元,同比无变化。
机关资本性支出(二)预算安排34.63万元,比2018减少11.87万元,减少原因为减少设备购置支出
对个人和家庭补助支出预算安排0.01万元,比2018减少4.99万元,减少原因为减少其他对个人和家庭补助项目支出经费。
八、关于政府性基金经济分类支出表(部门经济科目)的说明。
政府性基金预算表按照部门经济分类到款编制。2019年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表9:《政府性基金经济分类支出明细表(部门经济科目)》无数据。
九、关于政府性基金经济分类支出表(政府经济科目)的说明。
政府性基金预算表按照政府经济分类到款编制。2019年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表10:《政府性基金经济分类支出明细表(政府经济科目)》无数据。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明。
2019年“三公”经费可提取使用预算 0 万元。同比无变化。
十一、关于国有资本经营预算收入表的说明。
2019年度我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出,故表11:《2019年国有资本经营预算收入表》无数据。
十二、关于国有资本经营预算支出表的说明。
2019年度我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出,故表12:《2019年国有资本经营预算支出表》无数据。
十三、名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、农林水事务:指用于保障机构正常运行方面的支出。
三、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
四、医疗卫生和计划生育支出:反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。
五、社会保障和就业支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
七、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
八、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
九、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
十、公务用车购置:按《省直事业单位公务用车配备标准》的规定购置车辆的支出。
我单位部门预算公开接受社会监督
咨询电话:0457-2886023
联系人:魏鹏丕